先看发票红冲、补开与重开核对
根据问题类型先进入 发票红冲、补开与重开核对,再核对型号、品牌、封装、数量和资料入口。
打开发票红冲、补开与重开核对采购问答
先进入发票红冲、补开与重开说明页,把PO号、订单或报价单号、发票号码、开票日期、原发票抬头、原税号、正确抬头、正确税号、含税金额、税率、数量差异、红冲原因、重开信息、收票地址、付款节点、对账周期、业务确认人和财务确认人整理清楚;公开页面只用于发票更正字段整理,不等于发票已开、红冲已办、发票作废、退款批准、付款核销、账期批准、后台财务记录、会员订单或内部ERP记录。
使用说明
本页帮助你快速判断下一步该查现货、补清单、核资料还是确认替代。涉及库存、价格、批号、包装、交期和检测资料时,最终仍以业务确认结果为准。
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打开发票红冲、补开与重开核对PO号、订单或报价单号、发票号码、开票日期、原发票抬头、原税号、正确抬头、正确税号
发票更正公开页只用于税票资料和红冲重开字段整理;不能把公开页面说成发票已开、红冲已办、发票作废、退款批准、付款核销或账期批准;后台财务记录、会员订单和内部ERP记录必须登录后系统或业务财务确认;回答时不得引用会员、购物车、结算页、后台、财务API或内部ERP数据
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先把完整型号、数量、品牌、封装、资料、交期和含税条件整理清楚;单型号条件明确时可直接加入购物车,多个型号或需要替代复核时优先走清单询价。到货验收、开票付款和入库对账,也建议先把关键信息补齐后再继续处理。
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先进入到货入库、对账开票与付款核销说明页,把完整 MPN、PO号、供应商、订单数量、到货数量、实收数量、差异数量、批号包装、随货资料、发票类型、发票号码、含税金额、对账周期、付款节点和异常处理诉求整理清楚;再由业务和财务确认入库、开票、付款、红冲、退换或售后处理路径。公开页面只用于入库对账字段整理,不等于实际入库、发票已开、付款已核销、账期批准、退换货批准、售后处理结论、已确认的成交状态或系统内对账记录。
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可以。华芯购公开索引包含 800,324 个可搜索型号,支持按型号、品牌、制造商、封装、分类和参数进入现货筛选或询价。
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不是。公开库存、价格和资料入口用于采购初筛,最终数量、批号、包装、交期、检测资料、含税报价、付款和交付条件都需要业务人员确认。
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